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送心意

QQ老師

職稱中級會計師

2018-11-15 15:41

報表是的在在建工程或固定資產(chǎn),工程施工是一級科目總賬科目應(yīng)該有

淡然 追問

2018-11-15 16:39

老師,如果10月份購進(jìn)固定資產(chǎn)進(jìn)項發(fā)票沒認(rèn)證,會計分錄是  借固定資產(chǎn) 10000應(yīng)交稅費(fèi)~待認(rèn)證進(jìn)項稅1600  貸銀行存款11600    月末應(yīng)交稅費(fèi)不用再結(jié)轉(zhuǎn)吧?

QQ老師 解答

2018-11-15 16:41

你好!不用結(jié)轉(zhuǎn)的這一筆

淡然 追問

2018-11-15 16:48

老師,看看我這個寫的對不?

QQ老師 解答

2018-11-15 16:50

你好!你不是沒有認(rèn)證碼?

淡然 追問

2018-11-15 16:51

10月份沒認(rèn)證,假如11月份認(rèn)證了,在11月底我做以上3筆會計分錄對不?

QQ老師 解答

2018-11-15 16:52

你好!沒有其他業(yè)務(wù)可以這樣處理

淡然 追問

2018-11-15 16:55

我們剛開的公司沒有收入,就只有進(jìn)項。我是想讓老師看看  月末是不是必須結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅  科目

QQ老師 解答

2018-11-15 16:56

你好!不用,在應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅借方余額就可以

淡然 追問

2018-11-15 16:58

有收入銷項稅大于進(jìn)項稅,需要結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目

淡然 追問

2018-11-15 16:59

交稅時  借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅  貸銀行存款

QQ老師 解答

2018-11-15 17:12

你好!按差額結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅科目交稅時 借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅 貸銀行存款

淡然 追問

2018-11-15 17:17

好的,謝謝老師

QQ老師 解答

2018-11-15 17:18

不客氣 歡迎下次提問

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相關(guān)問題討論
報表是的在在建工程或固定資產(chǎn),工程施工是一級科目總賬科目應(yīng)該有
2018-11-15 15:41:46
你好,結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本
2019-05-12 15:28:12
好的,那么關(guān)于期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候工程施工-間接費(fèi)用,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)至工程施工-合同成本下的哪一個科目,舉個例子來說吧。比如:工程施工勞務(wù)費(fèi)是指施工員工作所需要的工具、原材料等,應(yīng)當(dāng)結(jié)算至“間接費(fèi)用”分類下,而在期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候,應(yīng)當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)至“工程施工-合同成本”下的“間接費(fèi)用”核算科目。
2023-03-16 14:39:33
你好!結(jié)轉(zhuǎn)記入:工程施工-合同成本…其他費(fèi)用(或間接費(fèi)用)
2022-03-28 10:41:35
月末按產(chǎn)值等相關(guān)比例分?jǐn)偸┕らg接費(fèi),如果能分清工程項目的盡量分別計算各工程的費(fèi)用
2018-11-23 14:01:40
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