合作開發(fā)合同是否繳納印花稅? 問
下午好親!是技術(shù)開發(fā)吧,要按技術(shù)開發(fā)合同繳納印花 答
收到的費(fèi)用,分錄是不是:借:銀存 10 貸:費(fèi)用 -10 問
沒明白為啥是沖費(fèi)用呢? 答
只有倆張財(cái)務(wù)報(bào)表,怎么錄入到快賬財(cái)務(wù)軟件里 問
可直接按資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù),錄期初 答
老師,23年支付的費(fèi)用,25年才開票,收款這個(gè)專票,還能 問
你好,可以的,可以抵扣的。 答
老師您好,和銀行貸款時(shí)繳納了印花稅,還銀行貸款時(shí) 問
嗯你好,這個(gè)不需要再交印花稅。 答

增值稅附加申報(bào),增值稅附加申報(bào),銷項(xiàng)收入得出來的增值稅,去計(jì)算增值稅附加,有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要抵扣完了剩余的數(shù)去申報(bào)嗎
答: 是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
項(xiàng)目異地預(yù)交增值稅和附加稅以后,本地申報(bào)這邊的申報(bào)稅金怎么算,是不是當(dāng)月的銷項(xiàng)稅減去進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-預(yù)交增值稅后,再計(jì)算附加稅,然后申報(bào)稅金就是增值稅加附加稅嗎
答: 您好 預(yù)繳增值稅跟附加稅后 是這樣計(jì)算申報(bào)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問增值稅及附加稅申報(bào)表中:附加稅是按增值稅(銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-加計(jì)抵減后的金額)計(jì)算嗎?
答: 你好,是的,是這樣的
老師好,企業(yè)申報(bào)稅時(shí),是先申報(bào)增值稅再申報(bào)附加稅?還是增值稅和附加稅一起申報(bào)啊?
每個(gè)月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,每個(gè)月都需要申報(bào)增值稅附加稅嘛?
#增值稅銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=0,在進(jìn)行納稅申報(bào)時(shí),城建稅等附加稅的申報(bào)表怎么填寫申報(bào)?#
老師,你好!我本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就沒有交增值稅,增值稅附加要0申報(bào),還是要按銷項(xiàng)申報(bào)
增值稅進(jìn)賬稅多,那么申報(bào)增值稅的時(shí)候是零申報(bào),還是把負(fù)的增值稅填進(jìn)去,附加稅是零申報(bào),還是填負(fù)的進(jìn)去?。?/a>


maize老師 解答
2018-11-15 16:06
高高高高美麗 追問
2018-11-16 16:04
maize老師 解答
2018-11-16 16:06