- 送心意
王瑞老師
職稱: 中級會計師,注冊會計師
2018-11-16 10:49
借:固定資產-融資租賃31637.93 應交稅費應交增值稅-進項稅5062.07 貸:銀行存款36700 折舊依據(jù)國定資產入賬金額
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2018-11-16 10:49:58

您好,計提什么?
2017-03-03 10:14:09

1.分配工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2.計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3.次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:應付職工薪酬——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款
4.上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個人部分)
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款
5.上交個人所得稅
借:應交稅費——應交個人所得稅
貸:銀行存款
2018-01-16 14:13:43

計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2021-10-19 08:31:25

你好,可以暫估入賬,借原材料-消耗品,貸應付賬款--暫估價,
2020-02-10 20:53:56
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2018-11-16 11:16
王瑞老師 解答
2018-11-16 11:37