
免稅企業(yè)年度企業(yè)所得稅申報(bào)怎么處理
答: 免稅企業(yè)是免增值稅,又不是說免企業(yè)所得稅,因此企業(yè)所得稅正常按企業(yè)所得稅匯算清繳表進(jìn)行填列處理
企業(yè)所得稅年度申報(bào)時(shí),因招待費(fèi)納稅調(diào)增而交的企業(yè)所得稅帳務(wù)怎么處理
答: 所得稅匯算清繳是調(diào)申報(bào)表不用做賬務(wù)處理的。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我司申報(bào)企業(yè)所得稅,季度可以享受小微減免,年度不符合,享受不了,那賬務(wù)怎么處理?1季度企業(yè)所得稅賬中怎么計(jì)提做賬?
答: 你好 你這個(gè)每個(gè)季度是正常計(jì)提的,等到年度分情況, 一種是可以享受,那么你轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 一種是不可以享受,那么你直接繳納

