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沈占竹
于2018-11-16 11:40 發(fā)布 ??1202次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2018-11-16 11:41
借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸 銀行存款 月末根據(jù)進項和銷項的差額借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
沈占竹 追問
2018-11-16 11:45
但是我們是中藥飲片有限公司,我們買的是上面這些材料。放入制造費用 低值易耗品給可以呢老師
小黎老師 解答
2018-11-16 11:50
你要根據(jù)實際用途計入相應的成本費用科目
2018-11-16 11:52
那么,那么我要按照哪個科目入賬呢
2018-11-16 11:54
需要知道你實際用于哪個業(yè)務才給與正確回復。比如你用于車間,可以計入制造費用,如果用于辦公,需要計入管理費用
2018-11-16 11:59
用于質(zhì)量部使用的,
2018-11-16 12:00
可以計入制造費用,低值易耗品
2018-11-16 12:02
那我這樣做借制造費用,應交稅費 進項稅額 貸銀行存款可以嗎
2018-11-16 12:09
可以這樣進行會計分錄
2018-11-16 12:10
好的謝謝老師
2018-11-16 12:12
不用謝,希望對你幫助
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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