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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2018-11-16 14:01

1、撥付委托加工物質(zhì) 
借:委托加工物資 
貸:原材料 
2、支付加工費、增值稅 
借:委托加工物資 
借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進項稅額) 
貸:銀行存款 
3、收回加工物資 
借:庫存商品 
貸:委托加工物資 
 銷售的時候借方銀行或者應(yīng)收賬款貸方主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 結(jié)轉(zhuǎn)成本借方主營業(yè)務(wù)成本貸方庫存商品

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2018-11-16 14:01:52
你好!借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費=應(yīng)交增值稅
2017-08-23 11:09:26
借:其他應(yīng)收款-員工借款10000,貸:銀行存款10000 ,報銷時。借:管理費用等,貸:其他應(yīng)收款9651;如果是報銷10050,跟報銷的分錄是一樣的,余額50在貸方,表示欠他50
2021-10-05 13:14:04
借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款
2018-11-23 19:35:38
上述分錄處理正確,發(fā)票來了沖銷應(yīng)付賬款,可以按月分攤租租賃費
2017-08-30 11:21:07
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