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送心意

QQ老師

職稱中級會計(jì)師

2018-11-16 16:35

可以算進(jìn)來的

張哈哈 追問

2018-11-16 16:36

但是我們單位沒有算進(jìn)來,沒搞懂啊

QQ老師 解答

2018-11-16 16:37

你好!沒有沖減成本嗎?

張哈哈 追問

2018-11-16 16:38

張哈哈 追問

2018-11-16 16:38

QQ老師 解答

2018-11-16 16:40

你好!他沖減的管理費(fèi)用,沒有做制造費(fèi)用

張哈哈 追問

2018-11-16 16:40

我們工資用的715312.68 去除了調(diào)整憑證

QQ老師 解答

2018-11-16 16:42

你好!但是他是在管理費(fèi)用科目下核算的,沒有在制造費(fèi)用科目下核算

張哈哈 追問

2018-11-16 16:46

因?yàn)槭穷I(lǐng)導(dǎo)工資 當(dāng)然在管理費(fèi)用里面

張哈哈 追問

2018-11-16 16:49

也就說 如果是一個沖減成本的憑證呢 怎么做

QQ老師 解答

2018-11-16 16:50

跨年了嗎?產(chǎn)生的商品銷售了嗎?

張哈哈 追問

2018-11-16 16:54

工資!是工資!不跨年

QQ老師 解答

2018-11-16 16:57

你好!我知道如果當(dāng)時生產(chǎn)的商品還沒有銷售   借:產(chǎn)成品或庫存商品 負(fù)數(shù)   貸:  應(yīng)付職工薪酬  負(fù)數(shù)    如果已經(jīng)銷售借方式主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)

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相關(guān)問題討論
可以算進(jìn)來的
2018-11-16 16:35:28
同學(xué)您好,這沒有具體的要求,都可以的
2022-03-30 21:02:50
你好 看具體是什么錯誤
2019-07-22 16:16:08
你好,兩種方法都是可以的
2016-07-15 10:13:05
你好 當(dāng)年的憑證錯了,紅字沖銷就可以了 如果是以前的憑證 涉及損益的科目用以前年度損益調(diào)整過渡 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2020-07-27 09:52:31
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