
會(huì)計(jì)分錄借: 應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)作為內(nèi)賬的時(shí)候,是不是不用記錄 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 的?
答: 如果你這個(gè)收入是內(nèi)帳收入,沒(méi)有交稅的話,可以不用確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)
老師,發(fā)生銷售折讓會(huì)計(jì)分錄,折讓的分錄對(duì)嗎銷售折讓的會(huì)計(jì)分錄借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)折讓:借:應(yīng)收賬款 -貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -10619.47應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) -1380.55
答: 你好,直接按照折扣之后的來(lái)做賬務(wù)處理就可以的。這個(gè)是銷售折扣的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票紅沖分錄是不是這樣的?借:應(yīng)收賬款貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅紅沖的時(shí)候借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù)) 應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅(負(fù)數(shù))
答: 您好 如果您是銷售方的話 發(fā)票沖紅分錄是這么寫的


雅玲兒 追問(wèn)
2018-11-17 09:53
辜老師 解答
2018-11-17 09:55