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于2018-11-19 16:01 發(fā)布 ??592次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-11-19 16:02
您好!你是小規(guī)模納稅人是嗎
? ? ? 追問
2018-11-19 16:04
是的。。。。。。。。。。
宋生老師 解答
你好!填入未達(dá)起征點(diǎn)收入
2018-11-19 17:06
可是我數(shù)字填不了。。。。。。。
2018-11-19 17:09
你好!你是自己開的,還是代開的?
2018-11-19 19:04
自開。。。。。。。。。。
2018-11-20 10:07
你好!你能發(fā)個(gè)圖來看下嗎
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增值稅申報(bào)金額是開票金額還是收款金額?
答: 你好,是開票金額。
答: 一般都是開票金額行的。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我在申報(bào)增值稅的時(shí)候出現(xiàn)系統(tǒng)和開票金額不一致,這個(gè)該怎么處理
答: 你好,應(yīng)該根據(jù)實(shí)際銷售金額填申報(bào)表,見圖片
增值稅申報(bào)提示”主表第2行(1列 3列) 第3行(1列 3列)不等于附表一第1行(1列 3列 5列) 第3行(1列 3列 5列)“附表里只填了一個(gè)17%未開票金額2000,那么主表怎樣填
討論
按季申報(bào)的增值稅,開票金額不到30000.在增值稅報(bào)表里填哪一行
小微企業(yè)季度開票金額超過免征增值稅金額怎樣申報(bào)增值稅
納稅人虛開增值稅專用發(fā)票,未就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅的,應(yīng)按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅;已就其虛開金額申報(bào)并繳納增值稅的,需再按照其虛開金額補(bǔ)繳增值稅。( ) 對(duì) 錯(cuò)
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
★ 4.99 解題: 294538 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
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2018-11-19 16:04
宋生老師 解答
2018-11-19 16:04
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2018-11-19 17:06
宋生老師 解答
2018-11-19 17:09
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2018-11-19 19:04
宋生老師 解答
2018-11-20 10:07