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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2018-11-19 18:56

你好,借應收票據(jù)   貸銀行存款

*燕* 追問

2018-11-19 19:00

您好老師,我們公司應收 
A公司前欠貨款40萬,但是A公司給我們一張承兌匯票金額47萬,又讓我們給背書一張5萬元的承兌匯票,再從公賬上給A公司轉(zhuǎn)賬2萬,請問該如何做分錄

*燕* 追問

2018-11-19 19:02

老師那兩個之間差額計入財務費用嗎?這個差額沒銀行回單或者票據(jù)

*燕* 追問

2018-11-19 19:03

你好老師,我們公司向個人購買了一張金額5萬元的銀行承兌匯票,公賬給個人轉(zhuǎn)賬49000元,這分錄該怎么做?

*燕* 追問

2018-11-19 19:07

1.你好老師,我們公司向個人購買了一張金額5萬元的銀行承兌匯票,公賬給個人轉(zhuǎn)賬49000元,這分錄該怎么做?這個差額沒有回單也沒有票據(jù) 
2.A公司欠我貨款40萬,但是A公司給我們一張承兌匯票金額47萬,A公司又讓我公司將問題1的那張5萬元的承兌匯票背書給A公司,再從公賬上給A公司轉(zhuǎn)賬2萬,請問該如何做分錄

徐阿富老師 解答

2018-11-19 19:45

你好,1,借應收票據(jù)  借財務費用-利息              貸銀行存款  這個費用沒有發(fā)票不能稅前扣除   2,借應收票據(jù)47      貸應收票據(jù)5     貸應收賬款40  貸銀行存款2

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你好,借應收票據(jù) 貸銀行存款
2018-11-19 18:56:14
借:應收票據(jù) 5 借:財務費用-0.1貸:銀行存款 4.9
2018-11-19 19:12:32
借;應收票據(jù) 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應收票據(jù)
2016-06-13 13:01:40
您好,付出100萬元承兌時,分錄,借;固定資產(chǎn),80萬元,預付賬款,20萬元,貸:應付票據(jù),100萬元。收到20萬元承兌時,分錄,借:應收票據(jù),20萬元,貸;預付賬款,20萬元。 A公司分錄,收到100萬元承兌時,借;應收票據(jù),100萬元,貸:主營業(yè)務收入,80萬元減稅金,應交稅費,80萬元*增值稅率/(1+增值稅率),預收賬款,20萬元。支付20萬元承兌時,借:預收賬款,20萬元,貸;應收票據(jù),20萬元。
2017-04-16 13:50:04
你好!借現(xiàn)金 貸應收票據(jù)
2017-11-07 16:51:00
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