
借:應(yīng)收賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 寫錯(cuò)了: 借 :其他業(yè)務(wù)收入 貸:其他業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
答: 借應(yīng)收賬款貸其他業(yè)務(wù)收入。
在企業(yè)期末賬項(xiàng)調(diào)整中應(yīng)計(jì)收入如應(yīng)收未收的固定資產(chǎn)出租的租金收入 借其他應(yīng)收款貸其他業(yè)務(wù)收入 為什么不用寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)不是確認(rèn)收入就要交稅嗎
答: 你好,確認(rèn)出租固定資產(chǎn)收入,應(yīng)當(dāng)確認(rèn)增值稅應(yīng)納稅額才是的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
一臺(tái)設(shè)備租出去了 合同10月份簽 約定是35萬一個(gè)月 每季度20號(hào)付款 10月份做了一筆借:其他應(yīng)收款 35萬 貸;其他業(yè)務(wù)收入301724.14 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅 48275.86 這個(gè)收入結(jié)轉(zhuǎn)分錄如何做
答: 你月末的時(shí)候,借:其他業(yè)務(wù)收入 貸:本年利潤(rùn)


貓九命ⅱ 追問
2018-11-20 11:28
辜老師 解答
2018-11-20 11:35