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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 10:29

購買借管理費(fèi)用貸銀存,需要交稅可以全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

小科 追問

2018-11-20 10:42

月底進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到了已交稅金,繳納時(shí),這個(gè)怎么抵扣出來,是減免稅款月底還要結(jié)轉(zhuǎn)還是?

郭老師 解答

2018-11-20 10:45

你好,進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)減免稅款都要結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)出未交增值稅,分錄借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款。

小科 追問

2018-11-20 10:59

我們這邊還是把增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到已交稅金中,那這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn),抵扣

郭老師 解答

2018-11-20 11:02

你好,做錯(cuò)了,已交稅金建筑預(yù)繳的用,平時(shí)不用的

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一、購買時(shí)借:管理費(fèi)用——辦公費(fèi)貸:庫存現(xiàn)金二、抵扣時(shí)借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi))貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi)
2018-06-12 09:11:41
您好 借:管理費(fèi)用 ? 貸:銀行存款等 ? 抵減增值稅時(shí),做 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 【小規(guī)模納稅人使用應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅科目】 貸:管理費(fèi)用??
2021-03-31 15:38:43
借管理費(fèi)用貸銀行還款 全額抵扣,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。
2021-06-04 09:36:55
您好 借管理費(fèi)用--辦公費(fèi)貸銀行存款,
2019-01-23 20:38:46
購買借管理費(fèi)用貸銀存,需要交稅可以全額抵扣借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2018-11-20 10:29:19
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