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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-20 13:49

你現(xiàn)在是銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,借方余額578,001.21就是留底稅額,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)的

琴琴 追問

2018-11-20 13:54

但是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,期末應(yīng)該沒有余額才行

琴琴 追問

2018-11-20 13:55

應(yīng)該要做分錄,調(diào)平對吧

辜老師 解答

2018-11-20 13:55

你結(jié)轉(zhuǎn)也是,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅 轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅, 
這樣一結(jié)轉(zhuǎn),應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅也還是借方余額,因?yàn)槟阌辛舻锥愵~,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅就是個(gè)借方余額

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你好! 對的。
2019-02-19 21:57:40
要先把進(jìn)項(xiàng)稅結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅,然后再從未交增值稅轉(zhuǎn)出
2019-01-18 15:47:38
您好 就是前期有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 現(xiàn)在寫在借方結(jié)平
2022-12-23 13:38:02
第三筆分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅80000,貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未出未交增值稅)80000
2017-11-01 19:04:01
你好,月末分錄 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增銷5.34 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)轉(zhuǎn)222.94 貸,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)222.94加上5.34 沒有抵完的進(jìn)項(xiàng)留在進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)中,在下期繼續(xù)抵扣。
2020-06-04 10:25:03
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