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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-11-21 15:30

預(yù)付費用的時候  借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款 
取得發(fā)票  借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:預(yù)付賬款

堅持 追問

2018-11-21 15:39

預(yù)付款項的時候就收到發(fā)票了

鄒老師 解答

2018-11-21 15:41

你好  付款同時收到發(fā)票就這樣做分錄的 
借:管理等費用,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:銀行存款

堅持 追問

2018-11-21 15:45

付預(yù)付款的時候就收到發(fā)票,不能借:預(yù)付賬款,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進),貸:銀行存款嗎

鄒老師 解答

2018-11-21 15:46

你好,不可以的,已經(jīng)取得發(fā)票,借方應(yīng)當(dāng)是材料或費用 科目,而不需要計入預(yù)付賬款

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