“撥付企業(yè)的糧食定額補(bǔ)貼”這個(gè)不是撥付給消費(fèi) 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
我們和合作方4:6分成,客戶(hù)交我們100元,我們留下40 問(wèn)
同學(xué),你好 借:銀行存款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本60 貸:銀行存款60 答
股權(quán)轉(zhuǎn)讓后需要將老股東的注冊(cè)資本金退回讓新股 問(wèn)
不需要的,新股東直接打款給老股東就行 答
老師,去年我們變更了一個(gè)法人,變更前法人投資過(guò)5.1 問(wèn)
是的,也變到新的法人投資的錢(qián) 答
我公司2023年度匯算清繳所得稅共申請(qǐng)退稅19.95萬(wàn) 問(wèn)
稅審報(bào)告:若稅審時(shí)對(duì)紅沖收入及退稅做了調(diào)整測(cè)算,報(bào)告里可能有相關(guān)數(shù)據(jù)及計(jì)算過(guò)程,可查看 “納稅調(diào)整”“退稅計(jì)算” 等章節(jié) 。 賬務(wù)系統(tǒng):查紅沖收入的會(huì)計(jì)憑證(如沖減收入、沖回原計(jì)提稅費(fèi)的分錄 ),結(jié)合紅沖前后的收入、稅費(fèi)數(shù)據(jù),自己計(jì)算多退稅額(紅沖收入對(duì)應(yīng)的已繳所得稅額,就是多退的基礎(chǔ) )。 電子稅局:在申報(bào)記錄里,對(duì)比紅沖收入前后的匯算清繳報(bào)表,看應(yīng)納稅額變化;或查退稅申請(qǐng)時(shí)填報(bào)的 “退稅計(jì)算表”,里面會(huì)體現(xiàn)因收入調(diào)整的退稅金額 。 記賬憑證與申報(bào)表:用紅沖收入前的計(jì)稅收入、稅率算出原繳稅額,再算紅沖后的應(yīng)繳稅額,差額就是多退的(結(jié)合賬務(wù)中沖減的收入、稅費(fèi)憑證核對(duì) ) 。 答

公司給員工買(mǎi)的節(jié)日福利,計(jì)入管理費(fèi)用員工福利,那福利費(fèi)需要計(jì)入工資里繳納個(gè)稅嗎?
答: 您好 公司給員工買(mǎi)的節(jié)日福利,計(jì)入管理費(fèi)用員工福利,福利費(fèi)需要計(jì)入工資里繳納個(gè)稅
發(fā)給員工的結(jié)婚禮金是計(jì)入福利費(fèi)嗎?需要繳納個(gè)稅嗎
答: 您好,應(yīng)該是算福利費(fèi)的 需要將婚禮金并入當(dāng)月員工工資薪金總額,計(jì)算繳納個(gè)人所得稅的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司聚餐計(jì)入福利費(fèi)么?要并入工資繳納個(gè)稅?
答: 公司聚餐計(jì)入福利費(fèi)。實(shí)際工作中都沒(méi)有并入工資繳納個(gè)稅
給員工購(gòu)買(mǎi)的工裝,就是那種類(lèi)似銀行上班的套裝,是計(jì)入福利費(fèi)嗎??這個(gè)福利費(fèi)還要不要并入工資繳納個(gè)稅?
福利費(fèi)分?jǐn)偟矫總€(gè)員工工資繳納個(gè)稅,這個(gè)福利費(fèi)應(yīng)該計(jì)入金稅三期的那一欄
請(qǐng)問(wèn)公司零食買(mǎi)入計(jì)入“管理費(fèi)用·福利費(fèi)”什么情況下不能計(jì)入福利費(fèi),需要繳納個(gè)稅嗎?

