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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-22 14:28

貸方負數(shù)余額就是借方正數(shù)余額,表明公司經(jīng)營虧損

大鏡框 追問

2018-11-22 14:32

月末結轉(zhuǎn)的時候,手工帳可以只寫總賬科目嗎?比如管理費用下的好幾個明細科目都產(chǎn)生費用了,結轉(zhuǎn)的時候可以把明細科目的金額匯總,只寫管理費用的匯總金額嗎?

辜老師 解答

2018-11-22 14:35

你管理費用明細賬是三欄帳,每個明細項目都要寫的

大鏡框 追問

2018-11-22 14:42

紙質(zhì)記賬憑證一頁寫不下怎么辦?格式怎么寫?

辜老師 解答

2018-11-22 14:46

你可以多寫幾頁憑證紙的,借:本年利潤   貸:管理費用—XX費用

大鏡框 追問

2018-11-22 14:56

那第一頁的合計欄怎么處理?劃斜線注銷還是空著?

辜老師 解答

2018-11-22 15:03

當頁的合計可以不寫的

大鏡框 追問

2018-11-22 15:05

不用劃線是嗎?直接空著?

辜老師 解答

2018-11-22 15:05

可以直接空著,最后一頁合計就可以

大鏡框 追問

2018-11-22 15:09

好的,謝謝

辜老師 解答

2018-11-22 15:10

好的,客氣,幫到你就好

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相關問題討論
貸方負數(shù)余額就是借方正數(shù)余額,表明公司經(jīng)營虧損
2018-11-22 14:28:44
利潤分配是所有者權益賬戶 貸方表示增加 余額一般在貸方 表示公司有利潤 貸方負數(shù) 可以理解為借方余額 表示公司虧損
2020-04-17 18:01:03
您好!是看期末的金額填
2019-12-06 15:24:20
您好,因為設置的科目余額方向,未分配利潤的余額方向為貸方,并且余額在貸方顯示了。
2017-06-22 20:47:16
您好,一樣的,沒關系,直接為借方正數(shù)就行?;蛘呖梢哉{(diào)整一下利潤分配-未分配利潤科目的余額顯示方式。
2017-10-16 14:01:11
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉(zhuǎn)增值稅 結轉(zhuǎn)銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉(zhuǎn),賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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