
公司目前是小規(guī)模納稅人,a公司想給b公司100萬,但是想中間通過我們公司過下賬,流程是這樣的,a先把100萬轉(zhuǎn)給我們,我們給a開發(fā)票,然后我們公司扣掉一部分成本,把剩余的錢再轉(zhuǎn)給b公司,b公司給我們開專票,這部分成本扣掉多少合適
答: 首先這樣沒有實(shí)際業(yè)務(wù)開發(fā)票,不合法。 其次一般市場價3-4%了。
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報銷的時候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,你好。我們公司有這樣的業(yè)務(wù)不知道怎么做賬。A、B公司和我司有業(yè)務(wù),我們給A提供信息服務(wù)100萬,其中包括B公司給A司提供信息服務(wù)10萬,我們直接開票100萬給A公司,我司再轉(zhuǎn)10萬給B公司,B公司不開票給我司,這10我司可以做成本嗎?
答: 你好,可以入賬的,但是這10萬不可以所得稅稅前扣除,匯算清繳的時候是需要調(diào)增處理的,如果想稅前扣除是需要B公司給你們發(fā)票的。


淼淼 追問
2018-11-22 15:26
宋生老師 解答
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2018-11-22 16:18