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送心意

小宋老師

職稱初級會計(jì)師

2018-11-22 20:25

抵減的時(shí)候做,季度申報(bào)的話可以做到12月。

滴答滴答 追問

2018-11-22 20:25

那現(xiàn)在收到票要做什么分錄?

小宋老師 解答

2018-11-22 20:27

你好,借管理費(fèi)用貸銀行存款。抵減做借應(yīng)交稅費(fèi) 管理費(fèi)用負(fù)數(shù)。

滴答滴答 追問

2018-11-22 23:24

老師,280跟200是不同的日期要坐在一起?

滴答滴答 追問

2018-11-22 23:25

要不要分開做呢

小宋老師 解答

2018-11-22 23:36

當(dāng)月的可以做一起。

滴答滴答 追問

2018-11-22 23:37

老師你說的是管理費(fèi)用是貸方負(fù)數(shù)還是借方?

小宋老師 解答

2018-11-23 20:29

你好,是在借方負(fù)數(shù)。

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抵減的時(shí)候做,季度申報(bào)的話可以做到12月。
2018-11-22 20:25:18
18年如果沒有匯算清繳調(diào)增, 借銀存借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-08-27 14:14:36
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 200     貸:銀行存款/現(xiàn)金 200 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 200 貸:管理費(fèi)用 200
2019-04-14 17:27:36
借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交稅費(fèi)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-04-10 18:17:58
學(xué)員您好,1.購進(jìn) 借:管理費(fèi)用-稅控盤 貸:銀行存款。 2.等您有增值稅需要抵扣的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅貸:管理費(fèi)用-稅控盤
2020-08-14 16:18:17
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