
想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們公司公賬上收到合作方的付款,然后我們開(kāi)了公賬上金額的發(fā)票后,扣了稅點(diǎn)后通過(guò)私賬支付回給對(duì)方,賬務(wù)怎么處理呢
答: 你缺成本費(fèi)用發(fā)票。,。。
老師,想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題,我們公司公賬上收到合作方的付款,然后我們開(kāi)了公賬上金額的發(fā)票后,扣了稅點(diǎn)后通過(guò)私賬支付回給對(duì)方,賬務(wù)怎么處理呢
答: 學(xué)員你好, 這交易屬于虛開(kāi)發(fā)票的行為,勿做
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來(lái),中間他們用這5000備用金花費(fèi)來(lái)報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來(lái)票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000

