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送心意

方老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師

2018-11-23 12:23

預(yù)收賬款是債務(wù),預(yù)付賬款是債權(quán),未支付的預(yù)提費(fèi)用是債務(wù)

飯糰兒 追問(wèn)

2018-11-23 12:25

老師,現(xiàn)在清算是不是都需要調(diào)整掉?待攤費(fèi)用算債權(quán)債務(wù)嗎?

方老師 解答

2018-11-23 12:33

清算不需要把科目余額調(diào)整為0。待攤費(fèi)用不算債權(quán)債務(wù),是報(bào)表的資產(chǎn)項(xiàng)目。 
如果稅務(wù)局要求查賬的話,科目要調(diào)整.

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預(yù)收賬款是債務(wù),預(yù)付賬款是債權(quán),未支付的預(yù)提費(fèi)用是債務(wù)
2018-11-23 12:23:39
你好,是的,你的理解是正確的
2022-02-24 23:22:21
你好,可能是沒(méi)有設(shè)置預(yù)收,預(yù)付,在應(yīng)收,應(yīng)付核算
2016-12-27 14:13:53
您好,預(yù)付賬款屬于資產(chǎn)
2022-01-15 17:40:53
你好,預(yù)付賬款不是的,預(yù)收賬款是。
2021-09-18 15:05:27
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