
企業(yè)兩年共暫估入庫(kù)100多萬(wàn),怎么處理
答: 等正式發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),再做賬沖銷就可以了
老師,18年庫(kù)存商品暫估入庫(kù)100萬(wàn),19年匯算清繳沒(méi)收到發(fā)票,暫估入庫(kù)的庫(kù)存商品100萬(wàn)要全部納稅調(diào)增嗎?后期收到發(fā)票要什么 處理?
答: 你這100萬(wàn)都銷售了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
庫(kù)存商品暫估入庫(kù)估多了10萬(wàn),成本已按暫估結(jié)轉(zhuǎn),成本收入都也結(jié)轉(zhuǎn)損益了,年底收到真實(shí)發(fā)票怎么處理?
答: 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;庫(kù)存商品或原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;庫(kù)存商品或原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目


嚕嚕嚕 追問(wèn)
2018-11-24 13:41
蔣飛老師 解答
2018-11-24 13:46