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送心意

辜老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2018-11-26 10:36

報銷單可以由總經(jīng)理報銷,然后出差人員,可以寫上出差人員的明細,到時候轉(zhuǎn)款給總經(jīng)理就可以

你好?陽光 追問

2018-11-26 10:46

嗯嗯。老師,小規(guī)模納稅人購買支付款開的普通發(fā)票3%稅率和16%稅率這兩種稅率對于小規(guī)模有什么區(qū)別嗎?

辜老師 解答

2018-11-26 10:47

沒有區(qū)別的,因為小規(guī)模不能抵扣進項稅,都是按含稅金額計入費用或原材料,3%稅率和16%只是看對方能提供多少稅率的發(fā)票

你好?陽光 追問

2018-11-26 10:54

嗯嗯,老師我們公司六月份成立,發(fā)生的費用基本上是老板私戶支付的,賬本什么的還沒有做,費用已經(jīng)發(fā)生幾個月了,問題一,我如果現(xiàn)在做賬該怎么做,問題二,如果做賬裝修費和房租都沒有入賬攤銷,如果入賬攤銷,長期待攤費用是怎么攤銷的,攤銷幾年?

辜老師 解答

2018-11-26 11:09

如果你有發(fā)票,按發(fā)票的金額入賬,老板私戶支付的,確認其他應付款—老板, 
裝修費和房租計入長期待攤費用,然后分期攤銷,房租按租賃期限攤銷,裝修費按預計受益期攤銷

你好?陽光 追問

2018-11-26 11:14

老師,如果費用沒有發(fā)票的話怎么入賬?

辜老師 解答

2018-11-26 11:23

那你這個費用就不可以稅前扣除

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報銷單可以由總經(jīng)理報銷,然后出差人員,可以寫上出差人員的明細,到時候轉(zhuǎn)款給總經(jīng)理就可以
2018-11-26 10:36:24
你好,每個單位的要求不同,有的企業(yè)可以直接給領(lǐng)導簽字報銷,你們也可以全部都匯總到差旅費報銷單中匯總,再給領(lǐng)導簽字報銷,這個沒有硬性要求的。
2019-10-08 14:36:46
您好 如果 是真實業(yè)務可以 一般單位的差旅費補貼標準結(jié)合當?shù)厍闆r合理就可以
2018-12-12 17:34:53
您好,火車票丟失了這個一般拿別的發(fā)票代替
2021-12-25 15:58:45
你好,原始憑證需要報銷單,不一定的。
2020-05-25 10:24:22
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