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送心意

佟老師

職稱稅務(wù)師,中級會計師

2018-11-27 09:57

你這個應(yīng)付9萬,是你們欠他貨款,發(fā)票給你們開了嗎

 小付姐姐  追問

2018-11-27 10:19

佟老師 解答

2018-11-27 10:21

那你把發(fā)票退給他們就行了,你沖減應(yīng)付賬款,收到賠償作為營業(yè)外收入

 小付姐姐  追問

2018-11-27 10:23

為什么要退呢?我們直接借應(yīng)付賬款,貸營業(yè)外收入也一樣吧

佟老師 解答

2018-11-27 10:25

你沒付對方那么多貨款,怎么可以這個9萬都進(jìn)入你的成本費用或者原材料呢

 小付姐姐  追問

2018-11-27 10:50

實際我們要付他九萬多,其他原因?qū)е滤r償我們六萬多

佟老師 解答

2018-11-27 10:53

那你這個應(yīng)付9萬多還付不付

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:22

扣除六萬多還要付三萬左右呀

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:22

該付的付,該賠的賠,只是賠的抵扣部分付的,相當(dāng)于還是付了九萬多呀,

佟老師 解答

2018-11-27 11:25

其實應(yīng)該收支兩線處理,這樣賬務(wù)清楚與發(fā)票合同都能對上,要是合并一筆,借:應(yīng)付賬款 
                                                                                                                         貸:營業(yè)外收入

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:45

如果分開處理就是借應(yīng)收六萬,貸收入六萬,另外再做一筆借應(yīng)付賬款九萬,貸應(yīng)收六萬、銀行存款?

佟老師 解答

2018-11-27 11:50

借:銀行6 
   貸:營業(yè)外收入6 
那筆9萬應(yīng)付該怎么付就怎么付

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:57

簽的終止合同寫明了直接抵扣應(yīng)付款

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:57

應(yīng)該合并沒有問題吧

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:59

不合并,又直接抵扣的話,就只能是借應(yīng)收6,貸營業(yè)外收入6,支付抵扣賠償余下的款項時,借應(yīng)付,貸銀行及貸應(yīng)付

 小付姐姐  追問

2018-11-27 11:59

是貸銀行及應(yīng)收賠償款

佟老師 解答

2018-11-27 12:08

可以合并,你看你做賬習(xí)慣。 
借:應(yīng)付賬款 
貸:營業(yè)外收入 
合并做法 
借:銀行6 
貸:營業(yè)外收入6 
借:應(yīng)付賬款9 
  貸:銀行9 
不合并的做法

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