
小規(guī)模納稅人代開(kāi)專票,增值稅交過(guò)了,附加稅計(jì)稅依據(jù)=自開(kāi)普票增值稅+代開(kāi)專票增值稅,對(duì)不對(duì)?
答: 合計(jì)銷售額季度超過(guò)9萬(wàn)嗎?那就按公式填寫(xiě),后面有一個(gè)實(shí)際交的這個(gè)會(huì)減除你代開(kāi)專票時(shí)交的附加稅。
附加稅的計(jì)稅依據(jù)是增值稅,如果是小規(guī)模找國(guó)稅代開(kāi)專票,季度又不超過(guò)9萬(wàn),需要繳附加稅嗎
答: 稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票需要繳納增值稅和附加稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模代開(kāi)專票和普票超過(guò)45萬(wàn),專票在代開(kāi)時(shí)繳納了增值稅和城建稅,那附加稅的計(jì)稅依據(jù)包括預(yù)繳的增值稅不,還是按實(shí)際需繳納的增值稅為依據(jù)申報(bào)呢
答: 附加稅是按繳納的增值稅處理 預(yù)交納之前已經(jīng)繳納過(guò),后面不再單獨(dú)計(jì)算了
小規(guī)模納稅人,計(jì)提下月稅金及附加時(shí),計(jì)稅依據(jù)是什么?是當(dāng)月開(kāi)專用發(fā)票的增值稅?還是已繳納增值稅金額?
小規(guī)模納稅人開(kāi)票20萬(wàn)是免征增值稅附加稅的 那么附加稅申報(bào)頁(yè)面計(jì)稅依據(jù)是填0嗎?
我們是小規(guī)模企業(yè),增值稅附加需要計(jì)提嗎?增值稅附加有沒(méi)有最低計(jì)稅依據(jù)呢?
小規(guī)模公司代開(kāi)專票,這個(gè)計(jì)稅依據(jù)怎么得來(lái)。不是都按增值稅計(jì)算附稅的嗎?


L. 追問(wèn)
2018-11-27 10:19
英老師 解答
2018-11-27 10:20
L. 追問(wèn)
2018-11-27 10:59
英老師 解答
2018-11-27 11:01