
市政工程,上面撥款下來,之前的會(huì)計(jì)全部計(jì)入了收入,現(xiàn)在接手來了收到的成本票才結(jié)轉(zhuǎn)成本這樣做對(duì)嗎?
答: 取得了成本發(fā)票可以計(jì)入成本費(fèi)用中
公司是被掛靠方成立了子公司.每來一次款開一次票.接著交稅.工程款做工程結(jié)算收入.之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)成本就是拿工程收入減管理費(fèi).減所有交的稅. 是這樣操作對(duì)嗎.有風(fēng)險(xiǎn)嗎
答: 你好!成本應(yīng)該有發(fā)票才可以的。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費(fèi)來報(bào)銷的時(shí)候是花多少公司在補(bǔ)給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財(cái)務(wù)報(bào)銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實(shí)際花多少馬上公司就給補(bǔ)多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報(bào)銷售1000借:管理費(fèi)用等1000貸:銀行1000


吳玲 追問
2018-11-27 11:22
英老師 解答
2018-11-27 11:22