
老師應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目下面沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目的吧??
答: 你好,待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額是計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的三級(jí)科目,而不是 進(jìn)項(xiàng)稅額的四級(jí)明細(xì)
因?yàn)橹斑M(jìn)項(xiàng)稅一直超過(guò)銷項(xiàng),所以應(yīng)交稅費(fèi)科目一直沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。到12月應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額在貸方了,是否應(yīng)該要結(jié)轉(zhuǎn)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對(duì)么?借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(科目余額) 97萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬(wàn)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅(科目余額) 110萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬(wàn)
答: 同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)的科目余額轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目?已交的增值稅記入什么科目?謝謝
答: 你好!轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金。

