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送心意

灰灰老師

職稱中級會計師

2021-01-13 21:55

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時做,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅   貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅

V 追問

2021-01-14 17:44

應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目余額為4萬元,請問我下面結(jié)轉(zhuǎn)的分錄對么?
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅(科目余額) 97萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-出口退稅(科目余額) 7萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出(科目余額) 10萬
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅(科目余額) 110萬
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 4萬

灰灰老師 解答

2021-01-14 18:25

同學(xué)你好,你可以這么做,沒問題

V 追問

2021-01-14 18:39

這些三級科目的金額我是按他們的累計金額填的,這么填是對的吧,最后這些三級科目下余額是0就對了吧。

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?你好;? ? ? ? ? ? ? ? 到時你轉(zhuǎn)未交增值稅 科目去 就可以平衡的??
2022-09-22 16:40:03
你好,分錄對的。
2020-04-16 15:02:29
可以的
2017-09-04 22:00:33
你好,你想問的問題具體是? 不存在結(jié)轉(zhuǎn)進項,銷項的說法的
2016-10-27 09:23:15
您好 請問發(fā)生了什么業(yè)務(wù)
2020-11-16 22:03:26
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