
收到一張福利費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額紅字發(fā)票,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(紅字)對(duì)嗎 貸:預(yù)付賬款 1160
答: 應(yīng)該是,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 1000(紅字) 貸:預(yù)付賬款 1160 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 160(藍(lán)字)
購貨方紅字發(fā)票賬務(wù)處理怎么做?借:xxxx(紅字)貸:應(yīng)繳稅費(fèi)---應(yīng)繳增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出(紅字)借:庫存商品(紅字)應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字)貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款(紅字)
答: 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出分錄不對(duì): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我司購買方已經(jīng)抵扣的發(fā)票被紅沖了,怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額的轉(zhuǎn)出?以保險(xiǎn)費(fèi)為例,哪種做法才是正確的?1.借:管理費(fèi)用(紅字) 應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額(紅字) 貸:應(yīng)付賬款(紅字)2.借:應(yīng)付賬款 貸:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)――進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
答: 您好,按我的理解,1是正確的財(cái)務(wù)處理方法。

