
老師:我們是養(yǎng)老院的,我用金蝶做賬的時(shí)候,我做憑證全部是借管理費(fèi)用-水電費(fèi)、租金之類,怎么結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候有些管理費(fèi)用是負(fù)數(shù)、正數(shù)的呢,是哪里做錯(cuò)了
答: 你好!結(jié)轉(zhuǎn)損益的時(shí)候管理費(fèi)用是在貸方嗎?如果是借方有可能是負(fù)數(shù),應(yīng)該是你們自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證公式設(shè)置的不對(duì),找一下軟件客服解決一下。
老師,損益類的科目月末一定要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?
答: 您好!是的,月末一般都需要結(jié)轉(zhuǎn)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后這樣??
答: 您好,您損益結(jié)轉(zhuǎn)以后,損益類科目是平的吧,您是不是本月發(fā)生的業(yè)務(wù)是沖減的業(yè)務(wù)


曉海老師 解答
2015-06-08 09:19