
,籌建期試運(yùn)營(yíng)銷售的產(chǎn)品開(kāi)具了發(fā)票后是要確認(rèn)收入的對(duì)嗎?不然申報(bào)增值稅時(shí)也有收入,那么利潤(rùn)表跟增值稅申報(bào)表收入金額就不一致了呀?這種理解是正確的嗎
答: 對(duì)的。您的理解正確。
老師,當(dāng)月退稅發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證了,撤不了了,那這個(gè)月是不是金額就要體現(xiàn)在增值稅申報(bào)表里面呢?但是我還沒(méi)有確認(rèn)收入。
答: 做了抵扣勾選的嗎
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
5月出口關(guān)單是5月就確認(rèn)收入么?現(xiàn)在報(bào)增值稅申報(bào)表的時(shí)候就申報(bào)上去?還是等到進(jìn)貨發(fā)票收匯都收全了申報(bào)呢?
答: 你好 首先看下你司確認(rèn)收入的原則是什么 一般是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開(kāi)上來(lái)了,同時(shí)報(bào)關(guān)出口了,即可確認(rèn)收入,相對(duì)應(yīng)的是你增值稅要不要申報(bào)
請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月無(wú)票確認(rèn)收入后填寫在無(wú)票收入那列,,下月開(kāi)票后怎么在增值稅申報(bào)表怎么填寫呢
老師,餐飲業(yè)內(nèi)部客請(qǐng)不確認(rèn)收入,但是有銷項(xiàng)稅,增值稅申報(bào)表怎么填寫,若填入未開(kāi)票收入就跟賬上的收入不符
視同銷售有些是不確認(rèn)收入的,但銷項(xiàng)稅是確認(rèn)的,這在填增值稅申報(bào)表時(shí)收入和銷售稅無(wú)法配比,填表時(shí)怎么解決這個(gè)問(wèn)題
上一季度增值稅申報(bào)無(wú)票收入少申報(bào)100.99元增值稅申報(bào)正確這月報(bào)表應(yīng)該如何改正?


我不洗碗 追問(wèn)
2018-11-28 09:56
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2018-11-28 09:58
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