
10月份付了10.11.12月份3個月的房租,10月份沒發(fā)票,借待攤費用:7500元 貨:其他應(yīng)付款 支付時借:其它應(yīng)付賬75000元貨銀行存款75000元 計提費用:借管理費用2083.5 銷售費用:2083.5 制造費用:20833元,11月份回來7500元的專票,具體的會計分錄?
答: 吧專票上的進(jìn)項稅額確認(rèn)為,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅 借:管理費用 負(fù)數(shù)
2016年會計分錄,借:其他應(yīng)付款 貸:管理費用,可以借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款這樣沖銷嗎
答: 你好,需要把管理費用換成以前年度損益調(diào)整才是的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老板一直沒有入資(實收資本為0),3月老板支付18000的房租,會計分錄對嗎?借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款-老板
答: 你好,可以的,沒問題。

