
以前付給供應商貨款,正常分錄是 借:預付賬款 貸:銀行存款, 但是代理會計給做成,借: 預付賬款 、應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款了?,F(xiàn)在這個進項稅額我怎么調整到預付賬款里好呢,是做進項稅額紅字,還是做進項稅額轉出?
答: 要做進項稅額負數(shù),調整到預付賬款科目。 借:預付賬款 貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額)
老師您好:請問已抵扣的進項稅額轉出,后面的分錄怎么做?謝謝借:預付賬款貸:銀行存款借:管理費用應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:預付賬款
答: 借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
如何進項稅額轉出借管理得用,應該稅費應交增值稅進項稅額,貸銀行存款進項轉出時,是怎么做賬?
答: 借:管理費用 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅轉出

