018年6月購進一批電視機含稅價116萬,已驗收入庫,貨款已付,但增值稅專用發(fā)票尚未收到。7月收到增值稅專用發(fā)票,但企業(yè)未勾選抵扣,8月份企業(yè)進行勾選抵扣。那么8月的會計處理應(yīng)該是(?? )。(本題5分)?A.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額 16?B.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額)16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額轉(zhuǎn)出)16?C.借:應(yīng)交稅費——待認證進項稅額應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?D.借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進行稅額) 16?貸:應(yīng)交稅費——待抵扣進項
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于2018-11-28 16:14 發(fā)布 ??4251次瀏覽
- 送心意
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
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8月認證抵扣后 ,吧待認證的進項稅轉(zhuǎn)入進項稅,選A吧
2018-11-28 16:18:04

你好,對的是的,可以這么做的。
2022-03-29 16:40:46

同學(xué),你好,在多做一筆,借 應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1.26 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1.26
2021-06-14 19:08:10

不對借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出這樣才可以。
2019-01-07 16:53:23

你好,月末認證,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進)貸:應(yīng)交稅費-待認證進項稅額
借:應(yīng)交稅費——增—銷 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(進)應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)增(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅
2019-12-11 11:42:25
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