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糊涂
于2018-11-28 16:27 發(fā)布 ??2706次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
2018-11-28 16:29
你好!是的。就是這樣做
糊涂 追問
2018-11-28 16:35
但是上一個會計做成了這樣 摘要:暫估加工費 借:應(yīng)付賬款-XX廠 貸:應(yīng)付賬款-XX廠 她是這樣做.我應(yīng)該怎么改過來,因為現(xiàn)在查到覺得不對
宋生老師 解答
2018-11-28 16:36
你好!這個肯定錯了,相當(dāng)于沒有暫估。你紅字沖減錯誤的,然后做正確的分錄就好了
2018-11-28 16:39
能不能幫學(xué)生把分錄寫出來?謝謝
2018-11-28 16:42
您好!借:應(yīng)付賬款-XX廠 貸:應(yīng)付賬款-XX廠 金額寫負數(shù) 然后借:委托加工物資-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX廠家
2018-11-28 16:48
劉老師,那我在10月份的外賬沖紅改過來可以嗎?還是要反過賬到相應(yīng)的月份改正過來? 借:應(yīng)付賬款-XX廠 借方金額也是負數(shù)對嗎? 貸:應(yīng)付賬款-XX廠 金額寫負數(shù) 然后借:委托加工物資-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX廠家
2018-11-28 16:50
你好!是都寫負數(shù)。借貸方都是負數(shù)。 不需要反過賬去。就再這個月做負數(shù)分錄。
2018-11-29 17:38
劉老師,我有一個月的工資,少發(fā)了幾百元,憑證怎么調(diào)整過來? 摘要分錄怎么寫?
2018-11-29 17:41
您好!你計提的時候有計提嗎?
2018-11-29 17:45
外賬的,也計提了,不知道怎么調(diào)整了
你好!那你計提的時候是正確的嗎?計提的金額是正確的嗎
2018-11-29 17:53
我計提的金額,到最后要沖減掉才平
2018-11-29 18:02
您好!你少發(fā)了,下次補發(fā)做補發(fā)的分錄就好了
2018-11-29 18:03
可是我現(xiàn)在自查,是5月份少發(fā)了幾百元,怎么搞
2018-11-29 18:05
您好!你一樣可以補發(fā)的。
2018-11-29 18:08
就是我在這個月的賬目中,進行做另外一筆分錄,補發(fā)5月份的 工資憑證,是這樣理解嗎
2018-11-29 18:11
你好1是的。這個這樣理解。
2018-11-29 18:17
學(xué)生還有一個憑證,我想把它沖銷掉,重新做,憑證怎么寫?摘要是不是更正某年某月某日第幾號憑證,然后金額負數(shù),再然后藍字做一份正確的,對嗎
2018-11-30 09:41
你好!其實嚴格來說如果跨年了,就要看具體是什么憑證了。
2018-11-30 09:43
不是跨年的呀。就是做錯了的
2018-11-30 09:50
你好!如果不跨年的話,就按你說的就可以了。
2018-11-30 13:57
你們有遇到這種事嗎?就是我們是購方,收到銷方2張發(fā)票已經(jīng)認證了,可是現(xiàn)在要退貨,然后對方地聲不吭就作廢了,你們是怎么操作的
2018-11-30 14:33
您好!這個你做進項轉(zhuǎn)出。如果對方真這樣操作。有損失可以讓對方賠償
2018-12-01 10:37
劉老師,您好!我們招聘付了一筆費用,之前已經(jīng)入賬了,然后現(xiàn)在對方開票過來給我們,開的是專票,分錄幫學(xué)生看下是否對? 5月份付的招聘費:借:應(yīng)付賬款5000,貸:銀行存款5000 現(xiàn)在發(fā)票開回來了專票:借:管理費用 4716.98 借:待抵扣進項283.02 貸:應(yīng)付賬款 5000 對嗎?
2018-12-01 10:45
續(xù)上面招聘費用信息:然后發(fā)票是11月29日開過來我們。是不是就是入賬11月份即可
2018-12-01 11:10
您好!可以的。這樣沒錯。
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業(yè)務(wù):暫估加工費的會計分錄怎么寫?是不是借:委托加工物資 貸:應(yīng)付賬款-XX廠家
答: 你好!是的。就是這樣做
請問柴油汽油沒給錢的會計分錄怎么做,是不是借工程施工汽油柴油費,貸應(yīng)付賬款呢老師
答: 您好 請問是建筑工程使用么
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,應(yīng)付而不需要付的應(yīng)付賬款怎么做會計分錄呢
答: 借 應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
轉(zhuǎn)銷確實無法支付的應(yīng)付賬款會計分錄是
討論
應(yīng)付賬款無力支付時的銷售方會計分錄怎么寫
學(xué)校在清算時應(yīng)付賬款需要轉(zhuǎn)到事業(yè)基金里面嗎,會計分錄怎么做
老師,我想問下這一題為什么會計分錄里,兩個都是應(yīng)付賬款,而且后面的應(yīng)付賬款為什么是貸呢?貸方表示增加,應(yīng)付賬款還增加了?
我是中途接的賬,前面盤往來賬時,應(yīng)付賬款少了2萬多,現(xiàn)在補上該怎么做會計分錄啊,期初設(shè)置已經(jīng)改不了了,謝謝!
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
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糊涂 追問
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2018-12-01 10:37
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2018-12-01 11:10