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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-11-28 16:29

你好!是的。就是這樣做

糊涂 追問

2018-11-28 16:35

但是上一個會計做成了這樣 
摘要:暫估加工費 
借:應(yīng)付賬款-XX廠 
貸:應(yīng)付賬款-XX廠 
 
她是這樣做.我應(yīng)該怎么改過來,因為現(xiàn)在查到覺得不對

宋生老師 解答

2018-11-28 16:36

你好!這個肯定錯了,相當(dāng)于沒有暫估。你紅字沖減錯誤的,然后做正確的分錄就好了

糊涂 追問

2018-11-28 16:39

能不能幫學(xué)生把分錄寫出來?謝謝

宋生老師 解答

2018-11-28 16:42

您好!借:應(yīng)付賬款-XX廠 
貸:應(yīng)付賬款-XX廠 金額寫負數(shù) 
然后借:委托加工物資-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX廠家

糊涂 追問

2018-11-28 16:48

劉老師,那我在10月份的外賬沖紅改過來可以嗎?還是要反過賬到相應(yīng)的月份改正過來? 
借:應(yīng)付賬款-XX廠   借方金額也是負數(shù)對嗎? 
貸:應(yīng)付賬款-XX廠 金額寫負數(shù) 
 
然后借:委托加工物資-暫估 貸:應(yīng)付賬款-XX廠家

宋生老師 解答

2018-11-28 16:50

你好!是都寫負數(shù)。借貸方都是負數(shù)。 
不需要反過賬去。就再這個月做負數(shù)分錄。

糊涂 追問

2018-11-29 17:38

劉老師,我有一個月的工資,少發(fā)了幾百元,憑證怎么調(diào)整過來? 
摘要分錄怎么寫?

宋生老師 解答

2018-11-29 17:41

您好!你計提的時候有計提嗎?

糊涂 追問

2018-11-29 17:45

外賬的,也計提了,不知道怎么調(diào)整了

宋生老師 解答

2018-11-29 17:45

你好!那你計提的時候是正確的嗎?計提的金額是正確的嗎

糊涂 追問

2018-11-29 17:53

我計提的金額,到最后要沖減掉才平

宋生老師 解答

2018-11-29 18:02

您好!你少發(fā)了,下次補發(fā)做補發(fā)的分錄就好了

糊涂 追問

2018-11-29 18:03

可是我現(xiàn)在自查,是5月份少發(fā)了幾百元,怎么搞

宋生老師 解答

2018-11-29 18:05

您好!你一樣可以補發(fā)的。

糊涂 追問

2018-11-29 18:08

就是我在這個月的賬目中,進行做另外一筆分錄,補發(fā)5月份的 工資憑證,是這樣理解嗎

宋生老師 解答

2018-11-29 18:11

你好1是的。這個這樣理解。

糊涂 追問

2018-11-29 18:17

學(xué)生還有一個憑證,我想把它沖銷掉,重新做,憑證怎么寫?摘要是不是更正某年某月某日第幾號憑證,然后金額負數(shù),再然后藍字做一份正確的,對嗎

宋生老師 解答

2018-11-30 09:41

你好!其實嚴格來說如果跨年了,就要看具體是什么憑證了。

糊涂 追問

2018-11-30 09:43

不是跨年的呀。就是做錯了的

宋生老師 解答

2018-11-30 09:50

你好!如果不跨年的話,就按你說的就可以了。

糊涂 追問

2018-11-30 13:57

你們有遇到這種事嗎?就是我們是購方,收到銷方2張發(fā)票已經(jīng)認證了,可是現(xiàn)在要退貨,然后對方地聲不吭就作廢了,你們是怎么操作的

宋生老師 解答

2018-11-30 14:33

您好!這個你做進項轉(zhuǎn)出。如果對方真這樣操作。有損失可以讓對方賠償

糊涂 追問

2018-12-01 10:37

劉老師,您好!我們招聘付了一筆費用,之前已經(jīng)入賬了,然后現(xiàn)在對方開票過來給我們,開的是專票,分錄幫學(xué)生看下是否對? 
5月份付的招聘費:借:應(yīng)付賬款5000,貸:銀行存款5000 
現(xiàn)在發(fā)票開回來了專票:借:管理費用 4716.98 
                                        借:待抵扣進項283.02 
                                        貸:應(yīng)付賬款 5000 
對嗎?

糊涂 追問

2018-12-01 10:45

續(xù)上面招聘費用信息:然后發(fā)票是11月29日開過來我們。是不是就是入賬11月份即可

宋生老師 解答

2018-12-01 11:10

您好!可以的。這樣沒錯。

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你好!是的。就是這樣做
2018-11-28 16:29:59
您好 請問是建筑工程使用么
2021-09-19 18:12:47
轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就是
2023-11-16 21:36:12
借 應(yīng)付賬款貸營業(yè)外收入
2020-02-17 14:32:39
借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入
2019-12-26 13:25:44
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