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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2018-11-29 10:02

交稅的分錄是: 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 
貸:銀行存款 
至于銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅核算科目,結(jié)平銷項(xiàng)稅額

如夢佳期 追問

2018-11-29 10:09

我之前直接像我上面一樣做了,要怎么補(bǔ)做分錄呢?

江老師 解答

2018-11-29 10:12

這個直接在軟件中反記賬反結(jié)賬反審核后直接修改原來的憑證,不影響財務(wù)報表

如夢佳期 追問

2018-11-29 10:14

我是六月份的,現(xiàn)在做到十月份的賬了,還有其它方法嗎?

如夢佳期 追問

2018-11-29 10:15

如夢佳期 追問

2018-11-29 10:15

這樣可以嗎?

江老師 解答

2018-11-29 10:16

這個也是反結(jié)賬后進(jìn)行直接修改憑證是最簡單的,不影響財務(wù)報表,如果是用紅字更正法處理,那憑證就補(bǔ)做的多了

如夢佳期 追問

2018-11-29 10:19

不明白,比六月份到十月份的賬還要多嗎?

江老師 解答

2018-11-29 10:21

那你就可以用紅字更正法更正處理。就是沖銷原來錯誤的賬務(wù)處理,再進(jìn)行按正確的更正,沖銷X年X月X號憑證,更正X年X月X號憑證

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當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
你好,你提供的正確的分錄與錯誤分錄完全一致啊,是不是描述錯誤了
2019-01-24 16:15:04
小規(guī)模做借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 一般納稅人按下面處理。
2018-12-29 16:49:04
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
是第二個分錄,第一個是預(yù)交稅款的分錄
2017-03-31 14:34:25
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