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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-01-24 16:15

你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了

夏天 追問(wèn)

2019-01-24 16:16

第一個(gè)分錄是,已交增值稅

夏天 追問(wèn)

2019-01-24 16:16

2016年度有一筆分錄做錯(cuò)了,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……正確分錄應(yīng)為:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14 貸:銀行存款42400.14……請(qǐng)問(wèn)老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),應(yīng)該怎么調(diào)整?

鄒老師 解答

2019-01-24 16:17

你好,做這個(gè)調(diào)整分錄 
借;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—未交增值稅42400.14   貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交增值稅42400.14

夏天 追問(wèn)

2019-01-24 16:41

做在2018年度,是嗎

鄒老師 解答

2019-01-24 16:42

你好,在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的時(shí)候做這個(gè)調(diào)整分錄

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你好,你提供的正確的分錄與錯(cuò)誤分錄完全一致啊,是不是描述錯(cuò)誤了
2019-01-24 16:15:04
你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話,應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。
2020-02-05 15:41:33
你好,請(qǐng)問(wèn)什么問(wèn)題?
2017-03-22 16:43:33
當(dāng)上交上月應(yīng)交未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:;銀行存款 但是,我平常做的時(shí)候,都是借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 按這個(gè)操作賬目更清晰, 也可以做成 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款
2017-07-03 13:21:12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 繳納分錄是:借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2020-05-27 18:10:23
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