
老師19年確認(rèn)收入兩筆,沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)收到錢(qián)。20年三月份的時(shí)候收到兩筆錢(qián),19年一筆,18年一筆(做賬是借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整,銷(xiāo)項(xiàng)稅),然后開(kāi)票19年的兩筆+18年的一筆都開(kāi)了,因?yàn)楹投悇?wù)局出的繳費(fèi)金額不一樣,未交增值稅調(diào)賬,借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:未交增值稅,然后明細(xì)表顯示轉(zhuǎn)出未交增值稅貸方余額是負(fù)數(shù),18年的這筆款的增值稅3月份交了,單明細(xì)表上銷(xiāo)項(xiàng)稅貸方有余額,這兩樣我需要進(jìn)行什么操作嗎?
答: 你好,可以不處理的,也可以把銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
12月有兩張專(zhuān)票已做報(bào)銷(xiāo),但是未認(rèn)證,今天認(rèn)證了,那是不是12月這兩張的計(jì)入費(fèi)用多了稅額的部分,需要在17年做以前年度損益調(diào)整,并轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個(gè)調(diào)整分錄就是了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某工業(yè)企業(yè)為增值稅一般納稅人,繳納本期應(yīng)繳納的增值稅額為13000元,則正確的會(huì)計(jì)處理為( ????)。A.借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)貸:銀行存款B.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)C.借:以前年度損益調(diào)整貸:銀行存款D.借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅貸:銀行存款
答: 你好 如果企業(yè)在次月計(jì)繳上月的稅款的話(huà),應(yīng)該是:在上月月末將應(yīng)納的增值稅稅款轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”的貸方,次月計(jì)繳時(shí),借記“應(yīng)交稅金-未交增值稅”科目即可 應(yīng)該是選擇D;而應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(已交稅金)科目反映的是本月預(yù)繳本月的稅款。


秋?? 追問(wèn)
2020-02-05 15:46
meizi老師 解答
2020-02-05 15:47