他的分錄不對,之前的收入不是多記了嘛,那應(yīng)該把收入減少,借方就應(yīng)該有 以前年度損益調(diào)整300,但是她卻用應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)代替了。
刻苦的雪糕
于2017-05-07 09:45 發(fā)布 ??896次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2017-05-07 09:46
你好,根據(jù)你的描述,收入多記錄了,調(diào)整的時候就應(yīng)當計入以前年度損益調(diào)整的 借方的
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借;應(yīng)交稅費(進項稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整
做這個調(diào)整分錄就是了
2017-01-23 14:07:25

你好,可以不處理的,也可以把銷項轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-17 17:35:31

你好,
1..
借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出,
借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
同時做了一筆
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅
2020-01-10 21:02:12

你好,根據(jù)你的描述,收入多記錄了,調(diào)整的時候就應(yīng)當計入以前年度損益調(diào)整的 借方的
2017-05-07 09:46:38

有人回答嗎
2018-09-10 12:57:13
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2017-05-07 09:56
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2017-05-07 10:00