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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-05-07 09:46

你好,根據(jù)你的描述,收入多記錄了,調(diào)整的時候就應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整的 借方的

刻苦的雪糕 追問

2017-05-07 09:56

@鄒老師: 我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)問題里面它沒有把我那問題的圖片附上。案例:某工業(yè)企業(yè)內(nèi)部車隊(duì)取得運(yùn)輸收入10300元,錯誤計(jì)入營業(yè)外收入賬戶,未計(jì)提增值稅,城建稅和教育費(fèi)附加,應(yīng)如何調(diào)整賬務(wù)?(該企業(yè)是小規(guī)模,位于市內(nèi),城建稅7%,企業(yè)所得稅稅率25%)。         她說這個是營改增企業(yè),  她的做法是計(jì)提了 增值稅。  但是  之前計(jì)入到營業(yè)外收入的金額10300,把收入多計(jì)入了,  借方不就應(yīng)該要 以前年度損益調(diào)整 300 嗎?

鄒老師 解答

2017-05-07 10:00

你好,正確的調(diào)整分錄應(yīng)當(dāng)是 借以前年度損益調(diào)整-營業(yè)外收入 10300  貸;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入 10000   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅300

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你好,可以不處理的,也可以把銷項(xiàng)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
2020-04-17 17:35:31
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;以前年度損益調(diào)整 做這個調(diào)整分錄就是了
2017-01-23 14:07:25
你好, 1.. 借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出, 借利潤分配-未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整 同時做了一筆 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 貸 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸 未交增值稅
2020-01-10 21:02:12
你好,根據(jù)你的描述,收入多記錄了,調(diào)整的時候就應(yīng)當(dāng)計(jì)入以前年度損益調(diào)整的 借方的
2017-05-07 09:46:38
有人回答嗎
2018-09-10 12:57:13
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