
企業(yè)開具出去增值稅專用發(fā)票,沒(méi)有收到款,并且交納了增值稅銷項(xiàng)稅額的款項(xiàng)了,這樣會(huì)有那些會(huì)計(jì)分錄?具體到開出發(fā)票沒(méi)有收到款的會(huì)計(jì)分錄,以及交納了增值稅銷項(xiàng)稅額的會(huì)計(jì)分錄,
答: 你好!借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅–銷項(xiàng)稅額
取得收入并開發(fā)票后我會(huì)計(jì)分錄,先貸應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額后又轉(zhuǎn)出了未交增值稅,請(qǐng)問(wèn)繳納稅款后我應(yīng)該怎么寫會(huì)計(jì)分錄呢
答: 借:未交增值稅 貸:銀行存款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司12月份有筆收入,在沒(méi)有開具增值稅專票的情況下確認(rèn)的了收入,并在12月增值稅納稅申報(bào)時(shí)已交納了增值稅,但發(fā)票在1月月初時(shí)才開出,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)分錄時(shí)是:借:預(yù)收賬款 ¥15748.85 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ¥13460.56 貨:應(yīng)該稅金 增值稅-銷項(xiàng)¥2288.29那么1月份開具發(fā)票后,會(huì)計(jì)分錄如何做呢,增值稅納稅申報(bào)表如何填報(bào)呢
答: 您好,沖減上月的收入,重新做這月收入,報(bào)稅時(shí),無(wú)票收入這個(gè)月填負(fù)數(shù),開票的正常申報(bào)。

