
錄入期初余額時,本年利潤、利潤分配、未分配利潤怎么錄
答: 老師,我這月接的切戶,錄入10月初余額時,應該咋入
老師你好!我接到一套賬,今年3月另一個會計做了一筆分錄借:以前年度損益調整3000貸:庫存商品3000,然后資產負債表中的利潤分配-未分配利潤余額不等于期初利潤分配-未分配利潤余額+本年利潤。4月我接到了錄入期初數(shù)時發(fā)現(xiàn)了,調整了期初數(shù)借:利潤分配-未分配利潤3000貸:庫存商品3000,但是還是發(fā)現(xiàn)資產負債表中的利潤分配-未分配利潤余額不等于期初利潤分配-未分配利潤余額+本年利潤。
答: 相差的金額剛好是以前年度損益調整的金額就是對的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
期初余額,利潤分配—未分配利潤在貸方,這個月要分配未分配利潤,怎么做分錄啊
答: 同學你好!這個的話 借:利潤分配-未分配利潤 ? ? 貸:利潤分配-應付股利 借:利潤分配-應付股利 ? ? ?貸:應付股利 借:其他應收款-個稅 ? ? ?貸:銀行存款 借:應付股利 ? ? ?貸:其他應收款 ? ? ? ? 銀行存款


莊老師 解答
2018-11-30 09:03
水晶 追問
2018-11-30 09:04
莊老師 解答
2018-11-30 09:20