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送心意

肖老師

職稱中級會計師

2018-11-30 10:47

你好!
借:應(yīng)收賬款 100000
貸:主營業(yè)務(wù)收入 90909.09
應(yīng)交稅金──應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9090.91

會計學(xué)堂125 追問

2018-11-30 10:49

之前沒有根據(jù)合同做應(yīng)收賬款

肖老師 解答

2018-11-30 10:56

那之前怎么做的賬

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你好,站在大藥房角度 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 借;主營業(yè)務(wù)成本,貸;庫存商品
2019-10-24 19:38:05
借;應(yīng)收賬款 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;庫存商品
2017-04-17 17:35:28
你好! 借:應(yīng)收賬款 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90909.09 應(yīng)交稅金──應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 9090.91
2018-11-30 10:47:33
你好 4月沖無票收入 按你3月的分錄 分錄不變 金額負數(shù)沖即可 4月開票再做開票收入即可
2019-05-07 14:25:06
你好 你說的進貨發(fā)票沒收到 你就先暫估貨品 然后銷售做收入分錄結(jié)轉(zhuǎn)成本 收到發(fā)票沖暫估 按實際發(fā)票走賬 有差異做調(diào)整 借庫存商品-暫估貸銀行存款或者應(yīng)付賬款
2019-10-16 14:19:22
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