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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-10-24 19:38

你好,站在大藥房角度
借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品

銀色施華洛 追問

2019-10-24 19:39

那要是刷的醫(yī)保卡呢

鄒老師 解答

2019-10-24 19:39

你好,把庫存現(xiàn)金科目換成其他應收款就是了

銀色施華洛 追問

2019-10-24 19:39

謝謝老師

鄒老師 解答

2019-10-24 19:40

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

銀色施華洛 追問

2019-10-24 19:42

那老師我想在問下如果我開出的是醫(yī)保費呢給醫(yī)保結(jié)算中心開的醫(yī)保費呢

鄒老師 解答

2019-10-24 19:44

你好,是什么情況會給醫(yī)保結(jié)算中心開具醫(yī)保費發(fā)票呢?

銀色施華洛 追問

2019-10-24 19:45

用醫(yī)??ㄙI藥的,錢不都在醫(yī)保局么,醫(yī)保局就相當于第三方平臺

鄒老師 解答

2019-10-24 19:46

你好,這種情況也應當是給患者開具發(fā)票,而不是給醫(yī)保局開具的

銀色施華洛 追問

2019-10-24 19:47

那這樣分錄該怎么做呢跟上面一樣么

銀色施華洛 追問

2019-10-24 19:47

其他應收款

鄒老師 解答

2019-10-24 19:48

你好,借;其他應收款,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅
借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品

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你好,站在大藥房角度 借;庫存現(xiàn)金等科目,貸;主營業(yè)務收入,應交稅費——應交增值稅 借;主營業(yè)務成本,貸;庫存商品
2019-10-24 19:38:05
借庫存商品 貸應付賬款暫估款
2019-08-16 16:10:57
您好,開具紅字發(fā)票,借;應收賬款,負數(shù),貸;主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅,負數(shù)。結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務成本,負數(shù),貸:庫存商品,負數(shù)。
2017-07-08 22:22:43
你好! 借:應收賬款 100000 貸:主營業(yè)務收入 90909.09 應交稅金──應交增值稅(銷項稅額) 9090.91
2018-11-30 10:47:33
你好 4月沖無票收入 按你3月的分錄 分錄不變 金額負數(shù)沖即可 4月開票再做開票收入即可
2019-05-07 14:25:06
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