
本公司是商貿(mào)有限公司,這個(gè)月發(fā)出商品一批,未確認(rèn)收入分錄是借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 請(qǐng)問(wèn)是按成本入賬是么?
答: 你好,對(duì)的,是按照成本做賬
請(qǐng)問(wèn)那就是發(fā)出商品是按成本價(jià)記賬,要確認(rèn)收入后才按售價(jià)記賬。發(fā)出時(shí)借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品。確認(rèn)時(shí)借應(yīng)收賬款,貸銷項(xiàng)稅、主營(yíng)收入。借主營(yíng)成本,貸發(fā)出商品。是嗎
答: 你好!是的,是這樣想賬務(wù)處理的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題 我司是外貿(mào)公司,當(dāng)月出口的貨物,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是下個(gè)月收到的,請(qǐng)問(wèn)我當(dāng)月怎么暫估成本 ?先確認(rèn)收入:借:應(yīng)收外匯賬款###,貸:商品銷售收入-出口收入### ,那暫估成本的會(huì)計(jì)分錄怎么做 ?我這么做對(duì)嗎?: 借:商品銷售成本-出口成本 ****,貸:庫(kù)存商品-庫(kù)存外銷商品**** , 等來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,我再紅字沖回 : 借:商品銷售成本-出口成本 **** (紅字),貸:庫(kù)存商品-庫(kù)存外銷商品**** (紅字)中間是不是 還差點(diǎn)什么
答: 暫估成本的會(huì)計(jì)分錄 借:庫(kù)存商品-暫估,貸:應(yīng)付賬款-暫估;借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-暫估 貸:借:庫(kù)存商品-暫估;等來(lái)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,再紅字沖回

