老師您好,比如我們做股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)覀冑~上應(yīng)該怎么走 問(wèn)
是自然人股東做股權(quán)轉(zhuǎn)讓 ? 答
未撥付工程款,做了預(yù)繳稅款。預(yù)繳稅款部分要做收 問(wèn)
款項(xiàng)都沒(méi)撥付。也沒(méi)有開(kāi)票,不需要做收入 答
老師收到服務(wù)費(fèi)發(fā)票 要繳納印花稅 填寫(xiě)什么科目 問(wèn)
您好,是交印花稅怎么寫(xiě)分錄嗎 答
老師,我想問(wèn)一下 ,公司購(gòu)買(mǎi)的水果 發(fā)放給員工做福 問(wèn)
您好, 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工 借:應(yīng)付職工 貸:銀行存款 答
老師,問(wèn)下我這邊24年匯繳更正后有27000多企業(yè)所得 問(wèn)
一般退的稅管理里面,在這里面選擇抵欠之后退稅 答

老師您好:我是出納,單位上月有一筆帳已經(jīng)支付,帳也做的是已付款,但是這月初這筆帳又被銀行打回我單位帳戶上了,那么在12月內(nèi)必須要把這筆帳再打出去,那我這月還需不需要在做一筆銀行收款和一筆銀行付款帳了?
答: 一進(jìn)一出~~~~~~~~
對(duì)公帳戶轉(zhuǎn)到出納個(gè)人帳戶,出納用個(gè)人帳戶支付款項(xiàng),記現(xiàn)金支付就行了是嗎?
答: 1、借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 2、實(shí)際報(bào)銷(xiāo)時(shí),如 借:管理費(fèi)用等--辦公費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款 3、不建議轉(zhuǎn)到出納個(gè)人賬戶,挺正常的業(yè)務(wù),不用弄那么復(fù)雜,而且這也不符合公司內(nèi)控要求。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
之前支出沒(méi)有走公帳,是老板墊付的,現(xiàn)在公帳有錢(qián)了,轉(zhuǎn)回來(lái)給老板,是否走其他應(yīng)付款
答: 你好,是的,是通過(guò)其他應(yīng)付款核算 費(fèi)用發(fā)生,借;管理費(fèi)用等科目,貸;其他應(yīng)付款 支付,借;其他應(yīng)付款,貸;銀行存款

