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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-12-02 15:07

您好,現(xiàn)在當(dāng)月不發(fā)工資,下月發(fā),當(dāng)月需計提工資社保,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余的。

*^_^* 追問

2018-12-02 15:10

老師,計提的社保和公積金要少于實際醫(yī)院給繳納的,因為計提的是整數(shù),實計每個人是有幾角幾分的,院長讓抹了,這次差額下月實際發(fā)放怎么做分錄

王雁鳴老師 解答

2018-12-02 15:12

您好,這次差額,下月實際發(fā)放時,再根據(jù)差額補計提就行了。

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您好,現(xiàn)在當(dāng)月不發(fā)工資,下月發(fā),當(dāng)月需計提工資社保,當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)收支結(jié)余的。
2018-12-02 15:07:24
需要在當(dāng)月的結(jié)轉(zhuǎn)里
2018-11-22 14:01:59
計提的話 是記入管理費用等 還有其他費用 都是損益類科目 損益類科目的話 當(dāng)月要結(jié)轉(zhuǎn)的哦
2020-01-17 11:03:56
你好,需要當(dāng)月計提,次月支付,計提計入費用核算的
2018-09-13 15:18:22
損益話的話,計提當(dāng)月就要結(jié)轉(zhuǎn)的
2019-06-12 09:21:42
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