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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2018-12-03 09:43

您好,可以全額抵扣,認證了的話可以做進項稅額轉出,沒有銷項稅抵扣的話留著以后有稅交時再抵。

Luck Fairy 追問

2018-12-03 09:52

我這個月不夠的話,我先這個月先做的是進項轉出轉出了,比如說我下個月如果夠了,我再把這張發(fā)。再把這一張做進去,對嗎。

Luck Fairy 追問

2018-12-03 09:54

借:管理費用  436.56  
 應交稅金-應交增值稅-進項稅金43.44
貸:現(xiàn)金      480
借:管理費用     43.44
貸:應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉出     43.44元

Luck Fairy 追問

2018-12-03 09:56

然后在這個月的申報表中直接做轉出和全額抵扣:然后在申報中,直接做轉出:在增值稅附表二中把進項稅額轉出里填入數(shù)額:43.44

吳月柳 解答

2018-12-03 12:07

可以按上面這樣做。抵扣時再做抵扣分錄

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好!可以的。這個可以全額抵扣。你直接先進項轉出。什么時候大于480元了,再一次抵扣。
2018-12-03 10:56:25
您好,可以全額抵扣,認證了的話可以做進項稅額轉出,沒有銷項稅抵扣的話留著以后有稅交時再抵。
2018-12-03 09:43:42
你好 看你們是什么業(yè)務
2019-01-21 11:43:56
你好;? 1.? 比如 我 公司的貨物給你? ?; 你的貨物給我 ;? ? ?我開票給你 。 你就得把你那么的貨物開票給我 ; 如果? ? 都是開專票的話 ; 我開票出去給你的銷項稅 就可以用你 的進項稅抵扣的。? 這樣 可以不用產(chǎn)生增值稅繳納的? ?
2022-03-10 09:54:11
同學你好 對的 需要你們承擔
2022-12-23 11:24:21
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