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SAM
于2018-12-03 16:07 發(fā)布 ??857次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師,審計師
2018-12-03 16:08
您好,如果有發(fā)票是最好的,沒有發(fā)票只可以白條
SAM 追問
2018-12-03 16:13
這80元補貼要并入工資計算個人所得稅嗎?沒發(fā)票稅局準予所得稅前扣除嗎?
暖暖老師 解答
2018-12-03 16:14
要并入工資計算,這個是可以扣除的不納稅
2018-12-03 16:17
是指要計算個人所得稅;沒發(fā)票也可以在計算企業(yè)所得稅前扣除是吧?
2018-12-03 16:20
是的,出差補助是免稅的
2018-12-03 16:23
那怎么還要并入工資交個人所得稅???
2018-12-03 16:27
要并入工資的,只是可以扣除
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員工出差一天伙食補貼80元,請問需要提供發(fā)票報賬嗎?
答: 您好,如果有發(fā)票是最好的,沒有發(fā)票只可以白條
差旅費報銷 一天80元的伙食補助,沒發(fā)票,要怎么入賬
答: 填寫差旅費報銷單子上一起和差旅費報銷
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,員工出差的差旅補貼,一天80元,請問這個需要并入工資繳納個稅嗎?
答: 您好 出差補貼 不需要并入工資繳納個稅
企業(yè)員工出差報賬,企業(yè)規(guī)定伙食補助按天定額計算70元付給,那這部分伙食補助還要發(fā)票嗎?
討論
公司規(guī)定員工出差一天伙食標準80元,那在報銷差旅費時,伙食費可以不用發(fā)票可以稅前列支嗎?
老師,單位發(fā)給員工的出差補貼、伙食補貼沒票能入賬嗎
老師,業(yè)務(wù)員出差,每天補貼80元,出差了一個月補貼2400,這個需要發(fā)票嗎?能在稅前列支嗎?
員工出差,出差補貼一天50元,報銷時需要發(fā)票嗎?需要合并工資里計個稅嗎?
暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
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SAM 追問
2018-12-03 16:13
暖暖老師 解答
2018-12-03 16:14
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2018-12-03 16:17
暖暖老師 解答
2018-12-03 16:20
SAM 追問
2018-12-03 16:23
暖暖老師 解答
2018-12-03 16:27