
高新技術(shù)企業(yè)抵扣稅的問(wèn)題,研發(fā)費(fèi)用說(shuō)是加計(jì)50%扣除,我是不是可以這樣理解,公司發(fā)生了100萬(wàn)的研發(fā)費(fèi),抵扣時(shí)可以加50,相當(dāng)于抵扣150萬(wàn)?
答: 你好,是的,可以這樣理解。現(xiàn)在應(yīng)該是75%了吧。
高新技術(shù)企業(yè)的研發(fā)項(xiàng)目A,只有研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100,所得稅匯算清繳時(shí)按50%加計(jì)扣除,可以扣150?研發(fā)項(xiàng)目B,有研發(fā)支出-費(fèi)用化支出100,100按50%加計(jì)扣除,-資本化支出150轉(zhuǎn)入無(wú)形資產(chǎn),150按150%加計(jì)扣除?
答: 前面理解都是正確的,就是資本化支出那一塊,是按照150的150%作為計(jì)稅基礎(chǔ)計(jì)提攤銷(xiāo),不是一下子扣除的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司不屬于高新企業(yè),但研發(fā)產(chǎn)品屬于《國(guó)家重點(diǎn)支持的高新技術(shù)領(lǐng)域》所發(fā)生的研發(fā)費(fèi)用,可以做加計(jì)扣除嗎?高新技術(shù)企業(yè)管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用科目的差旅費(fèi)可以在所得稅前加計(jì)扣除嗎?公司為高新技術(shù)企業(yè)當(dāng)年銷(xiāo)售收入為3500萬(wàn),研發(fā)費(fèi)用為230萬(wàn),符合高新企業(yè)的哭出條件嗎?
答: 您好,已經(jīng)把高新條件也一起發(fā)你了,看下記錄

