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送心意

姜老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-04 07:14

小規(guī)模建筑業(yè)開出發(fā)票就要確認(rèn)收入。否則要不然你通過工程結(jié)算科目核算。開出發(fā)票借:應(yīng)收賬款   貸:工程結(jié)算   應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。

姜老師 解答

2018-12-04 07:15

代開發(fā)票繳納增值稅按照我給你的分錄或者直接確認(rèn)收入做賬務(wù)處理。

姜老師 解答

2018-12-04 07:16

增值稅可以直接繳納,成本可以暫估。因?yàn)樾∫?guī)模沒有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣。所以一般開出發(fā)票直接確認(rèn)收入。

典雅的手套 追問

2018-12-04 22:40

老師要是通過您說的工程結(jié)算做賬的話,我是不是月末還是要把工程結(jié)算結(jié)轉(zhuǎn)到收入,然后暫估成本,這個(gè)暫估成本我可以跨年嗎?什么時(shí)候成本票回來再?zèng)_抵。

姜老師 解答

2018-12-04 23:51

暫估跨年但是匯算前需要發(fā)票單到位

典雅的手套 追問

2018-12-06 23:31

老師按您的意思,我代開專票要做兩筆分錄借:應(yīng)收賬款   5    貸:工程結(jié)算   3   應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額2
增值稅當(dāng)時(shí)就在稅務(wù)局扣除了,做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   2     貸:銀行存款     2。月末結(jié)轉(zhuǎn)收入的分錄是借:工程結(jié)算  3 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入3    等收到工程款的話再做一筆分錄 借:銀行存款  貸:應(yīng)收賬款。這個(gè)思路過程對(duì)嗎?可是這個(gè)待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額怎么抵減為0呢

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你好,同學(xué) 老師看了分錄,如果不用交稅,轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入是沒問題的
2024-04-28 13:34:56
不對(duì),第一步,借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 第二步,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 稅金及附加 貸銀行存款
2019-07-09 19:42:51
你好! 分錄大體上沒有問題,就是注意一點(diǎn),小規(guī)模納稅人不需要對(duì)應(yīng)交增值稅再進(jìn)行劃分明細(xì),你只要貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 就可以了,不用再加上銷項(xiàng)稅額。
2018-01-07 23:03:58
你好,按這個(gè)分錄 處理 借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)收稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,貸:營(yíng)業(yè)外收入
2019-02-13 16:12:04
你好 現(xiàn)在咨詢什么問題呢?
2023-10-19 15:01:08
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