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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-12-04 09:35

同學(xué) 你好
12月開(kāi)的銷項(xiàng)稅可以彌補(bǔ)稅負(fù)
稅負(fù)率=本年累計(jì)應(yīng)納稅額/本年累計(jì)應(yīng)稅銷售額(不含稅)×100%

。。 追問(wèn)

2018-12-04 09:48

那就是12月開(kāi)出的銷項(xiàng)也可以提高稅負(fù)率是嗎

bamboo老師 解答

2018-12-04 09:49

本年累計(jì)應(yīng)納稅額=本年銷項(xiàng)稅額-本年進(jìn)項(xiàng)稅額
如果12月納稅的話 可以提高稅負(fù)率

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同學(xué) 你好 12月開(kāi)的銷項(xiàng)稅可以彌補(bǔ)稅負(fù) 稅負(fù)率=本年累計(jì)應(yīng)納稅額/本年累計(jì)應(yīng)稅銷售額(不含稅)×100%
2018-12-04 09:35:53
那你今年總共開(kāi)具了多少收入?不包含稅金?交了多少稅了
2018-12-26 11:03:51
你好 稅負(fù)率=應(yīng)交增值稅/營(yíng)業(yè)收入 1.5%=(208605.10-進(jìn)項(xiàng))/收入 解方程即可
2019-08-06 12:41:09
你好,可以按這個(gè)公式計(jì)算 進(jìn)項(xiàng)占銷項(xiàng)的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 這個(gè)公式的前提是進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的稅率需要一致
2019-08-19 11:21:44
增值稅應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額-留抵稅額=不含稅收入*稅負(fù)率=銷項(xiàng)稅額/稅率*稅負(fù)率。你好,通過(guò)這個(gè)公式你可以倒推稅負(fù)率
2024-06-13 16:20:18
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